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西安嘉之信家具有限公司财务内部控制分析

西安嘉之信家具有限公司财务内部控制分析
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-07-07 13:59:07
文档分类: 会计学
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文档字数: 8786

内 容 摘 要

随着经济体制的不断改革,中小企业逐渐成为国民经济发展过程中的重要组成部分,定制家具行业也紧跟热潮逐渐发展起来。虽然国家为中小企业的发展提供了很多平台和政策支持,但是企业的发展仍然存在花期短、可持续性差的特征,我国中小企业普遍存在内部控制不完善的问题,如果这一问题可以加以解决就可以更好地规范企业内部管理提高企业的风险防范能力。本文通过对西安嘉之信家具有限公司财务内部控制研究,结合该企业的实际运营情况,对企业财务部门内部控制过程中存在财务内部控制管理体制不完善、内部监督力度不到位等问题进行探讨,提出完善财务内部控制管理制度、优化内部控制环境等解决办法,为西安嘉之信家具有限公司走向正规化、完善化奠定基础。
[关键词]:中小企业;定制家具行业;财务内部控制



目       录
1 绪论1
1.1 研究背景及意义1
1.2 研究思路及方法1
1.3 研究方法1
1.4 国内外研究现状1
1.4.1 国内研究现状1
1.4.2 国外研究现状2
2 财务内部控制概念2
2.1 内部控制2
2.2 风险管理2
2.3 内部控制与风险管理的关系2
2.4 财务内部控制3
3 西安嘉之信家具有限公司财务内部控制现状分析3
3.1 公司简介3
3.2 财务内部控制现状分析3
4 西安嘉之信家具有限公司财务内部控制存在的问题4
4.1 财务内部控制管理制度不完善4
4.2 财务人员专业水平不高4
4.3 财务内部监督力度不足5
5 加强财务内部控制的措施5
5.1 完善财务内部控制管理制度5
5.2 提升财务人员专业水平5
5.3 加大财务内部监督力度6
6 结论6
文献

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