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文档题目:

金堆城钼业有限公司内审的问题及对策研究

金堆城钼业有限公司内审的问题及对策研究
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-07-06 18:26:14
文档分类: 会计学
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文档字数: 7669
金堆城钼业有限公司内审的问题及对策研究

内 容 摘 要

现如今伴随着时代的发展,我国的公司也面临着越来越严重的市场竞争,而如何在竞争中保持公司的稳定运行与发展,就需要公司内部的完善治理。想要公司在经营过程中得以平稳的运行较少的发生运营问题,就需要加强公司内部的审计工作,及时的发现公司在运行过程中出现的薄弱环节,然后依照科学的方案对其进行优化来防治企业经营风险的出现。总而言之,企业内部的审计情况关系到企业的发展速度与发展前程,因此,现在我国公司需要加强对于企业审计工作的投入,公司领导也要对公司内部的审计工作重视起来。本论文就以企业内部审计工作为研究对象,以金堆城钼业有限公司为例,通过分析其公司内部审计工作过程中出现的问题,来研究其公司内部制定的审计方案的缺陷与不足之处。最后通过分析金堆城钼业有限公司,内部经营状况与外部市场环境,结合相关的企业内部审计管理资料和理论,来研究出一套提升金堆城钼业有限公司内部审计制度的优化方案,以此来提升金堆城钼业有限公司的市场竞争力,同时也帮助我国公司提升其内部审计工作的科学有效性。

[关键词]:上市公司;内部审计;对策



目       录
1 绪论4
1.1 研究背景4
1.2 选题意义4
2 内部审计的相关理论概述5
2.1 上市公司内部审计的内涵5
2.2 上市公司内部审计的作用5
3 金堆城钼业有限公司内部审计现状、问题6
3.1 金钼股份内部审计的现状.7
3.1.1 内部审计机构的设置情况7
3.1.2 内部审计制度的制定情况8
3.1.3 内部审计人员情况8
3.2 金堆城钼业有限公司内部审计存在的问题分析8
3.2.1 内部审计法制体系不健全8
3.2.2 内部审计易受其他机构影响.9
3.2.3 内部审计效率较低9
3.2.4 内部审计方式不够科学.9
4 改善并加强内部审计的建设性对策10
4.1 完善审计制度10
4.2 提高内部审计的独立性与权威性11
4.2.1 提高内部审计职能定位11
4.2.2 制定年度审计计划11
4.3 建设高素质的内部审计队伍12
4.4 改进审计方法13
4.4.1 多种审计方法相结合.13
4.4.2 运用计算机软件进行内部审计分析13
5 结论14
文献

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