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浅谈中小企业的内部控制

浅谈中小企业的内部控制
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-06-27 18:42:12
文档分类: 会计学
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文档字数: 7598
中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究


内 容 摘 要

随着经济的日益增长,中小企业内部管理呈现多样化形式,为提高工作效率和各部门的管理职能,企业内部制定了一系列制度措施,加强内部管理控制,保障工作的有效运行。目前中小企业虽然有很多成立了内部审计机构,但其作用并没有得到充分发挥,不重视内部审计作用的现象在中小企业中广泛存在,没有良好的内部控制制度基础,导致内部审计机构独立性缺失。企业实施内部控制对员工的综合素质具有较高的要求,但是中小企业的员工本身对风险的认识不够,对风险框架的树立重视不够,影响了企业内部控制的有用实施。

[关键词]:中小企业;管理职能;内部控制

目       录

一、内部控制的含义3
二、内部控制的要素3
(一)控制环境3
(二)风险评估过程4
(三)信息系统与沟通4
(四)控制活动4
(五)对控制的监督5
三、内部控制中存在的问题5
(一)未明确企业内部职能的缺点6
(二)随时间发展更新企业内部管理制度6
(三)企业内部控制成本效益不完善7
(四)企业内部沟通效率低7
(五)企业的设计目标不集中8
四、优化企业内部控制的措施8
(一)加强职业道德规范8
(二)发展和保持必要的专业胜任能力9
(三)提高资源使用效益10
(四)内部员工意见分歧的处理方法10
(五)组织规划控制11
(六)加强财产保全控制11

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