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文档题目: |
浅谈中小企业的内部控制 |
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上传会员: |
tangjinyian |
提交日期: |
2023-06-27 18:42:12 |
文档分类: |
会计学 |
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下载地址: |
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文档字数: |
7598
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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
内 容 摘 要
随着经济的日益增长,中小企业内部管理呈现多样化形式,为提高工作效率和各部门的管理职能,企业内部制定了一系列制度措施,加强内部管理控制,保障工作的有效运行。目前中小企业虽然有很多成立了内部审计机构,但其作用并没有得到充分发挥,不重视内部审计作用的现象在中小企业中广泛存在,没有良好的内部控制制度基础,导致内部审计机构独立性缺失。企业实施内部控制对员工的综合素质具有较高的要求,但是中小企业的员工本身对风险的认识不够,对风险框架的树立重视不够,影响了企业内部控制的有用实施。
[关键词]:中小企业;管理职能;内部控制
目 录
一、内部控制的含义3 二、内部控制的要素3 (一)控制环境3 (二)风险评估过程4 (三)信息系统与沟通4 (四)控制活动4 (五)对控制的监督5 三、内部控制中存在的问题5 (一)未明确企业内部职能的缺点6 (二)随时间发展更新企业内部管理制度6 (三)企业内部控制成本效益不完善7 (四)企业内部沟通效率低7 (五)企业的设计目标不集中8 四、优化企业内部控制的措施8 (一)加强职业道德规范8 (二)发展和保持必要的专业胜任能力9 (三)提高资源使用效益10 (四)内部员工意见分歧的处理方法10 (五)组织规划控制11 (六)加强财产保全控制11
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