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文档题目: |
加强企业货币资金管理的探讨——以永宁尔集团股份有限公司为例 |
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上传会员: |
ew5jh23 |
提交日期: |
2023-02-14 00:27:24 |
文档分类: |
工商管理 |
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摘要 经济发展,特别是会计,以及最重要的是内部审计、健康和稳定的企业发展,不仅需要有一个良好的组织管理框架,而且需要有避免风险的能力,企业内部控制系统的改进是:1.衡量控制水平:本文件从上下文和概念的角度审查宁格集团资金内部控制的现状,突出问题并提出具体的解决办法,希望对有关领域的探索作出贡献。
【关键词】货币资金;内部控制;财务数据
目 录 一、引言4 二、货币资金内部控制概述4 (一) 货币资金内部控制目标4 (二)货币资金内部控制原则4 三、永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状分析5 (一)公司简介5 (二) 永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制现状5 四、 永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制存在的问题6 (一)预算管理工作不协调,考核不科学6 (二)岗位分工不明确,授权审批控制不力7 (三)会计系统控制存在漏洞7 (四)内部审计部门不独立,相应的奖惩措施不完善8 五、完善永宁尔集团股份有限公司货币资金内部控制的对策8 (一)营造货币资金管理的良好控制环境8 (二)加强货币资金的风险评估9 (三)规范和完善货币资金的控制活动9 (四)完善货币资金信息的传递与沟通10 六、结束语11 参考文献13
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