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新奇日化公司财务内部控制存在的问题及对策

新奇日化公司财务内部控制存在的问题及对策
上传会员: caomei002
提交日期: 2023-06-01 00:37:47
文档分类: 财务管理
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文档字数: 7562

新奇日化公司财务内部控制存在的问题及对策

内 容 摘 要

随着国内经济市场格局和现代管理理论的不断深化,内部控制作为新时代的管理机制而逐渐应用在企业内部,保障着企业日常经营活动和内部管理结构的稳定性。财务部门的内部控制是现代管理体系的重要基础,但现阶段国内大部分企业的财务内部控制建设还存在很多问题,严重遏制着现代企业规范化与国际化的发展轨迹,因此企业财务内部控制研究成为目前大家关注的重点课题。
本文通过梳理财务内部控制的理论基础,选取浙江新奇日化有限公司为案例,分析公司财务状况、部门职能、组织结构等财务内部控制现状,从财务风险、预算管理、信息反馈以及内部审计等角度深度剖析公司财务内部控制中的问题,以此为基础提出相应的完善措施和优化策略,旨在为国内企业财务内部控制研究提供参考。

[关键词]:财务内部控制;企业;财务风险;财务部门





目       录
1.引言1
2.财务内部控制的相关理论1
2.1财务内部控制的概念1
2.2 财务内部控制的基本方法2
3.新奇日化公司财务内部控制的基本情况3
3.1新奇日化公司的背景资料3
3.2新奇日化公司财务组织架构3
3.3新奇日化公司的财务状况4
4.新奇日化公司财务内部控制存在的主要问题5
4.1资金风险过高,财务预警机制不健全5
4.2预算管理内部控制制度的执行效果不佳6
4.3财务信息内部沟通反馈速度与处理效率偏低6
4.4内部审计制度不合理与审计体系建设不全面7
4.4.1内部审计制度不合理7
4.4.2内部审计体系建设不全面7
5.新奇日化公司财务内部控制问题的完善措施8
5.1建立健全财务风险预警系统,降低资金管理风险8
5.2优化全面预算管理体系,提升财务内控制度执行效果8
5.2.1完善全面预算管理的考核指标8
5.2.2建立全面预算管理数据化平台9
5.3构建财务信息化处理系统与沟通平台9
5.3.1构建财务信息化处理系统9
5.3.2培养财务内部控制意识并创造信息沟通平台9
5.4完善内部审计制度与拓宽内部审计范围10
5.4.1完善内部审计制度10
5.4.2拓宽内部审计范围10
6.结论11
文献

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