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浅谈中小企业内部会计控制制度的构建

浅谈中小企业内部会计控制制度的构建
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-03-09 16:56:13
文档分类: 财务管理
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文档字数: 5168
摘要
通过对温州正泰公司内部会计控制制度构建问题进行研究,在对该公司内部会计控制制度基本情况进行梳理的基础上,找出了内部会计控制制度存在的问题,主要是内部会计控制环境不够优化、内部会计控制机制不够完善、内部会计控制缺乏风险评估、内部会计控制合力比较薄弱,并提出了相应的对策。
关键词:正泰公司;内部会计控制;控制制度

目  录
一、引言1
二、温州正泰公司内部会计控制制度的基本情况2
(一)明确了内部会计控制原则2
(二)制定了内部会计控制目标2
(三)制定了内部会计控制制度2
三、温州正泰公司内部会计控制制度存在的问题3
(一)内部会计控制环境不够优化3
(二)内部会计控制机制不够完善3
(三)内部会计控制缺乏风险评估3
(四)内部会计控制合力比较薄弱3
四、温州正泰公司内部会计控制制度的构建策略4
(一)优化内部会计控制环境4
(二)完善内部会计控制机制4
(三)加强内部会计控制评估4
(四)强化内部会计控制合力5
(五)提高会计人员整体素质5
五、结束语6
参考文献7


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