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小议中小企业内部控制和内部审计

小议中小企业内部控制和内部审计
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-03-09 15:51:40
文档分类: 财务管理
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文档字数: 4683
目  录
一、 内部控制与内部审计的关系1
二、 中小企业内部控制与内部审计的现状1
1. 对内部控制制度认识的片面性2
2. 内控制度缺失2
3. 内部审计职能弱化3
三、 解决中小企业内部控制问题的对策3
1. 建立清晰合理的组织结构3
2. 建立有效的内部控制制度3
3. 形成企业内控文化,加强内部审计力度4
4. 建立完善的内部审计制度5
5. 建立有效的激励机制,加强内控的检查与考核5
6. 建立良好的信息沟通系统,确保企业内部控制效果5
四、 总结语6


小议中小企业内部控制和内部审计

摘 要:现代企业管理制度的核心是完善公司治理结构,良好的公司治理结构是提高企业经营管理效率的基本要素。然而科学、有效的内部控制制度,也是现代企业实现其经营目标的有力保证。内部控制是管理层为履行管理目标而建立的一系列规则、政策和程序,与公司治理及公司管理密不可分。目前许多中小企业的内部控制问题非常突出,甚至影响了企业的经济效益,阻碍了企业的发展。介于现状如何加强企业内部控制和内部审计就变得尤为重要。完善的内部审计制度能够强化企业内部控制,理顺内部管理,从而达到提高经济效益。本文通过对中小企业内部控制现状的分析提出通过加强企业内部控制、完善企业内部审计能有效地确保企业健康持续发展。
关键词:中小企业   内部控制   内部审计

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