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浅析中小企业内部审计存在的问题与对策——以仁昌有限公司为例

浅析中小企业内部审计存在的问题与对策——以仁昌有限公司为例
上传会员: tangjinyian
提交日期: 2023-03-09 14:57:55
文档分类: 财务管理
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文档字数: 5467
                                    目录
一、 内部审计的基本要求1
二、 中小企业加强内部审计的必要性1
(一) 内部审计可将企业运作中的风险控制在可接受范围内2
(二) 风险导向审计能有效提升企业对于风险的识别与应对能力2
(三) 内部审计可为外部投资者提供可靠的信息,以便吸引投资2
三、 中小企业内部审计存在的问题2
(一) 内部审计机构的独立性较差2
(二) 内部审计的职能定位不够准确3
(三) 内部审计监督方法、手段严重滞后3
(四) 工作目标不能适时调整,与企业总体目标相脱离3
(五) 内部审计队伍素质不高3
四、 完善和发展中小企业内部审计的对策研究4
(一) 提高对内部审计重要性的认识4
(二) 以内部控制制度和风险评估作为内审工作的重点4
(三) 内部审计要实行职业化管理4
(四) 运用现代化手段武装内部审计人员5
(五) 提高内部审计人员素质5
五、 总结6
参考文献:6



浅析中小企业内部审计存在的问题与对策——以仁昌有限公司为例

摘要:随着国家经济的发展,一些以前没有注意到的问题渐渐浮出水面,比如中小企业内部审计存在的问题。内部审计对提升企业竞争力有着不可替代的作用,但有些企业为了节约成本,常常会简化甚至忽略企业内部的审计问题。中小企业对我国的经济发展起着举足轻重的作用,因此,研究中小企业内部审计问题是有必要的。本文主要阐述中小企业内部审计的作用,以及其存在的问题,针对这些问题提出相应的对策。
关键词:中小企业 ;内部审计;问题;对策

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