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文档题目: |
浅析企业货币资金的内部控制——以温州钧泰公司为例 |
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上传会员: |
tangjinyian |
提交日期: |
2023-03-09 12:54:47 |
文档分类: |
财务管理 |
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文档字数: |
4485
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目 录
一、货币资金内部控制的概述1 二、温州钧泰现货币资金内部控制的现状及存在的问题1 (一)员工职责设置不符合规范要求1 (二)收入和支出的内部控制不完善2 (三)货币资金交易成本较高2 (四)企业票据及印章存在的不足2 (五)对资金预算考核不重视3 三、加强温州钧泰公司货币资金内部控制的措施3 (一)建立财务人员职能分离3 (二)明确货币资金收支3 (三)降低货币资金交易成本4 (四)加强票据及印章的管理4 (五)统一财务管理,加强货币资金预算4 四、结论4 参考文献5
浅析企业货币资金的内部控制——以温州钧泰公司为例
摘要:货币资金是企业流动性最强,控制风险最高的资产,是企业生存与发展的基础。如果管理不当容易发生贪污、诈骗、挪用等违法行为,给企业的经济效益带来损失,因此必须加强对企业货币资金内部控制,建立健全的内部控制制度,合理使用企业资金,确保企业货币资金安全完整,这样可以使企业提高资金的周转速度,减少机会成本。本文以温州钧泰公司为例,就当前企业货币资金内部控制中所存在的问题进行分析,对如何建立健全的货币资金内部控制制度提出见解,以更好地促进单位货币资金的内部控制。 关键字:货币资金;内部控制;资金预算
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