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文档题目:

企业内部审计对内部控制的评估整改案例研究

企业内部审计对内部控制的评估整改案例研究
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-07 13:26:22
文档分类: 财务管理
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文档字数: 6548
摘要
随着社会经济的高速发展,内部控制已经成为国内外经济领域内最热门的课题之一。无论是企业内部管理人员还是企业外部的社会大众都越来越重视企业内部控制审计的作用。本文以提高企业生产经营效率,规避企业各类经营风险为出发点,探讨国内外内部控制审计的研究现状,并介绍研究思路、研究方法及内部控制审计的理论与在我国的发展现状等。本文以A公司为例,进行内部审计对内部控制的评估整改案例研究,案例分析从A公司概况、内部控制审计计划、开展内部控制审计工作、内部控制审计意见等四个方面进行展开说明,最后总结研究结论,提出完善内部控制审计的几点建议,对企业内部控制的问题及未来的发展方向进行了阐述。


关键词 内部控制;内部控制审计;注册会计师审计;财务报告 




目录
摘要I
一、绪论2
(一)选题背景与研究目的2
(二)国内外研究现状2
1.国内研究现状2
2.国外研究现状2
(三)研究思路与研究方法3
二、内部控制审计的理论基础4
(一)内部控制审计的定义、范围4
(二)内部控制审计的理论分析4
1. 内部控制审计的概念4
2. 管理角度的内部审计4
三、内部控制审计在我国的发展及现状5
(一)我国注册会计师审计的产生与发展5
(二)我国内部控制审计现状和存在的问题5
四、全面内部控制审计案例分析6
(一)A有限公司概况6
(二)内部控制审计计划6
1. 确定审计的目的和范围6
2. 制定初步审计方案6
(三)开展内部控制审计工作6
1. 自上而下的审计方法6
2. 举例说明审计结果7
(四)内部控制审计意见7
五、研究结论、建议9
(一)主要结论9
(二)完善内部控制审计的建议9
(三)内部控制审计面临的挑战和未来发展方向9
参考文献10
致谢11

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