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浅议完善会计电算化的内部控制---以捷信达医院为例

浅议完善会计电算化的内部控制---以捷信达医院为例
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-07 12:55:03
文档分类: 财务管理
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文档字数: 5545

目   录
一、会计电算化内部控制的概念..........................................................1
(一)会计电算化内部控制的含义................................................................1
(二)会计电算化内部控制的分类................................................................1
二、会计电算化内部控制存在的问题 ......................................................3
(一)将会导致商业机密的泄露.....................................................................3
(二)缺乏操作和系统维护管理制度.............................................................3
(三)会计电算化档案管理制度不完善.........................................................3.
(四)财会专业人员计算机知识欠缺.............................................................3
(五)审计不力.................................................................................................3
三、完善会计电算化内部控制的建议.........................................................4    (一)制定操作管理制度和系统维护管理制度...........................................5
(二)开展会计电算化内控学习,建立完整的内部监督制度....................5
    (三)加强会计电算化档案管理.....................................................................5
    (四)提高对违法犯罪的警惕性.....................................................................5
    (五)聘请精通会计电算化的审计人员.........................................................5
    (六)深化会计教育改革.................................................................................5
参考文献...................................................................................................................6












浅议完善会计电算化的内部控制---以捷信达医院为例
                             

    摘要: 电子计算机在会计信息处理中的应用,使会计信息处理的速度大大加快了,同时它也提高了会计信息的质量,减轻了会计工作者的工作强度,为企业的生存提供了有利的内部控制条件。但是,随着会计电算化的不断发展,由于会计电算化内部控制所存在的不足和所存在的风险以及个别人为因素给企业和社会也造成了一定的损失。因此,我们需要改进不足,以期获取更大的收益。本文针对会计电算化内部控制的弊端,提出进一步完善会计电算化内部控制的措施,以期提高企业经营管理水平,达到增加社会效益和经济效益。    关健词:会计电算化;内部控制;问题;建议

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