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文档题目: |
A公司内部审计存在问题研究 |
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上传会员: |
tangjinxiang |
提交日期: |
2023-03-07 11:31:35 |
文档分类: |
财务管理 |
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A公司内部审计存在问题研究 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
8157
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摘要 目前我国企业规模不断扩大,企业内部管理层次也越来越多,随之企业经营管理的整体协调难度也越来越大,迫切需要加强企业内部各级组织,本文指出了内部审计在企业治理中的问题,内审部门为了能顺利地完成审计工作,以及为了维护自身的地位,必须主动同管理部门协调好关系,在这种利益牵制的情况下,内部审计部门可能会丧失主动性,甚至与管理部门共谋,导致所有者得到的信息与真实信息不对称,影响所有者利益。各职能部门之间的控制和配合,而企业治理和内部审计正好适应了这一要求。内部审计作为现代企业治理的重要组成部分,它可以通过战略管理审计和业务管理审计达到企业所有者监督的目的。但是近几年内部审计在企业治理中的问题越来越明显,为了使企业稳步发展,目前我国好多企业都开始注重内部审计在企业治理中的作用了。
关键词:内部审计;内部审计模式;企业治理
目录 摘要I 一、绪论1 (一)选题背景及意义1 1.选题的背景1 2.选题的意义1 (二)国内外相关研究2 1.国外相关研究2 2.国内相关研究2 (三)本文内容结构3 二、内部审计相关理论概述4 (一)内部审计的涵义4 (二)内部审计的内容和方法4 (三)内部审计的原则4 三、A公司概况及内部审计现状5 (一)A公司概况5 (二)A公司内部审计现状5 1.A公司内部审计机构设置5 2.A公司内部审计业务范围5 3.A公司内部审计流程5 四、A公司内部审计中存在的问题7 (一)内部审计缺少必要的沟通7 (二)管理者对内部审计不重视7 (三)缺乏健全的内部审计质量保证体系7 (四)内部审计技术落后8 (五)内部审计的人员匮乏8 五、A公司内部审计问题的解决措施9 (一)优化公司治理结构9 (二)强化对内部审计工作的认识9 (三)健全内部审计质量控制机制9 (四)转变内审观念,拓宽工作领域9 (五)提高内部审计工作技能10 总结11 参考文献12 致谢13
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