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文档题目:

企业内部审计控制存在问题及对策

企业内部审计控制存在问题及对策
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-06 15:30:08
文档分类: 财务管理
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文档字数: 5937
2
(一)浦东金桥事件的案例资料2
二、浅析企业内部审计控制的局限性和存在的问题3
(一)公司内部管理不佳, 内部审计未能遵循相互制衡原则3
(二)内部审计制度不健全,审计质量不高4
(三)内部控制制度缺乏用人考核制度4
(四) 审计技术手段落后4
三、解决企业内部审计中存在的问题的主要措施5
(一)转变内部审计观念,发挥其在公司治理、控制的作用5
1.提高内部审计工作范围,参与公司经营决策5
(二)进一步完善内部审计管理体制,增强内部审计机构的独立性。5
(三)审计技术手段6
(四)改变内部审计结构,提高内审人员素质6
1.较高的业务素质。6
2.具备较强的分析能力和良好的沟通能力。7
3.良好的职业道德。7
(五)提高内部审计工作质量,加强审计成果的运用。7
参考文献9
致谢10

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