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文档题目: |
宁海医药药材有限责任公司内部控制活动的探讨 |
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上传会员: |
tangjinxiang |
提交日期: |
2023-03-06 15:10:57 |
文档分类: |
财务管理 |
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宁海医药药材有限责任公司内部控制活动的探讨 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
9383
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目 录
一、内部控制活动概述1 (一)内部控制的含义1 (二)内部控制活动及其内容1 (三)内部控制活动的有效性3 二、宁海医药内部控制活动描述3 (一)背景资料3 (二)内部控制活动描述3 三、宁海医药内部控制活动存在的问题6 (一)存货制度不完善6 (二)筹资方案单一6 (三)客户信用管理机制不健全7 (四)资金运营制度缺失7 四、完善宁海医药内部控制活动的建议7 (一)健全内部存货制度7 (二)规范信用管理机制7 (三)建立资金运营制度8 (四)完善筹资方案制度9 五、总结9 参考文献9
宁海医药药材有限责任公司内部控制活动的探讨
摘要:作为内部控制基本要素的控制活动,在内部控制中处于特殊位置,是实现内部控制目标的关键要素,企业内部控制理念需要通过控制活动体现出来;内部环境在为控制活动提供基础的同时,需要通过控制措施,借助于控制活动发挥其实现控制的作用。本文阐明了内部控制活动的概念及相关基础理论,通过描述宁海医药药材有限责任公司(以下简称宁海医药)的实际业务,找出内部控制活动存在的问题。最后,本文针对宁海医药内部控制活动存在的薄弱环节提出改进建议,以期帮助宁海医药提高内部控制水平。 关键词:内部控制活动;描述;问题;建议
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