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文档题目:

景宁县事业单位内部控制审计面临的问题及应对策略

景宁县事业单位内部控制审计面临的问题及应对策略
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-06 12:31:26
文档分类: 财务管理
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文档字数: 7676
摘要
在审计单位中,要想保证自己工作的良好进行,保证政策的目标完美达成,就需要注重组织内的管理控制,内部监管是提升组织内管理水平的最终的组成成分之一,能够提升组织内的整体工作能力,降低因各项活动引起的成本,解决组织内的各种管理问题,促进政府的各项政策顺利实施,实现纪律性较强的工作单位风气,提升组织内财物的管理水平,提升组织为社会带来的整体收益,增加组织的社会形象,最终能够提升政府的廉洁作风,形成办事效率高、清正廉洁的、真正为人们服务的政府,提升政府在群众心中的形象,增强自身的威信。本文是以自己的工作岗位出发,从自己单位的内部审计工作开始,并结合与审计有关的相关法律规定分析,促进组织内部审计管理的理论措施完善。再根据自身岗位的实际情况得出有效的实际措施,力求提升组织的整体服务水平,解决目前社会中,特别是审计单位中的内部矛盾,为社会的和谐发展贡献自己的一份力量。

关键词 事业单位  内部审计  存在问题  应对策略




目    录

一、内部审计相关理论定义1
(一)内部审计特征和概念的汇总1
(二)内部审计对事业单位的审计内容2
二、分析景宁县事业单位内部审计的现状3
(一)分析审计单位内人员情况3
(二)审计组织结构分析3
(三)审计组织的工作环境分析3
三、景宁县事业单位内部审计中的缺陷5
(一)没有正确的审计认识5
(二)审计组织的不独立性5
(三)审计制度的不合理性5
(四)审计组织内的人员素质无法胜任审计工作6
(五)审计监督工作太过片面6
(六)审计评价体系设置不合理7
四、优化景宁县事业单位内部审计的措施8
(一)从法律法规上规范内部审计制度8
(二)正视审计工作,增加内部审计意义的宣传力度8
(三)增加内部审计工作的实际监管能力8
(四)从人员上提升内部审计工作的效率9
(五)从方法上提升内部审计工作效率9
(六)从内部审计组织的结构和权威性上来分析9
(七)从创新层面上分析内部审计的制度要求10
(八)从内部审计管理制度上分析10
参考文献11
致谢12

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