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文档题目: |
公司治理下的内部控制与内部审计 |
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上传会员: |
tangjinxiang |
提交日期: |
2023-03-06 10:01:51 |
文档分类: |
财务管理 |
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公司治理下的内部控制与内部审计 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
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文档字数: |
6290
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摘要 随着经济发展以及公司规模多样化,内部控制与内部审计在公司日常规划与管理中起到越来越大的作用。规模较大或上市公司一般设有专门的内部控制与内部审计部门,流程复杂而专业化,避免许多漏洞以及不易出现错误。而小规模公司并不注重内部控制与内部审计,公司日常管理较为混乱,容易引起各种问题,而因为没有专门的内控与内审人员,问题不易被察觉或者得不到有效的解决方案,一直等到问题严重公司损失重大才会做出调整。 本论文从公司角度出发,大致介绍内部控制与内部审计的定义与作用,在日常管理中的流程与方法等,并且通过实际案例发现公司在内控内审方面的问题,从问题中分析得到解决方案,并适当做总结。
关键词 内部控制;内部审计;流程;管理
目 录 摘要I 一、内部控制2 (一)内部控制相关理论2 (二)内部控制技术2 1.企业资金活动控制技术2 2.采购业务控制技术3 (三) 内部控制应用4 二、内部审计6 (一)内部审计定义6 1.审计定义6 2.内部审计内容6 3.内部审计对象7 (二)内部审计方法7 1.询问法7 2.审核法7 3.观察法8 4.函证法8 5.监盘法8 三、公司治理中存在的问题9 (一)某A公司在内控内审方面的问题9 (二)对A公司内控内审方面的建议9 参考文献10 致谢11
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