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文档题目:

红星包装公司内部会计控制中存在的问题及对策

红星包装公司内部会计控制中存在的问题及对策
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-05 21:34:17
文档分类: 财务管理
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文档字数: 11551
摘  要
当前我国正处于新旧体制的转轨阶段,企业经营中的低效率、低效益以及人为的损失浪费现象较为普遍,无章可循、有章不循、弄虚作假、违规操作等不正当行为时有发生。目前社会上有一些部门和单位受局部利益或个人利益的驱动,会计工作违规违纪、弄虚作假的现象时有发生,造成会计工作秩序混乱,会计信息失真,严重影响了投资者、债权人以及社会公众的利益,同时也阻碍了国家宏观调控和管理的正常进行。通过理论与案例相结合的方法,针对温州市红星包装公司,对该公司的会计内部控制的现状进行阐述,分析会计基础工作、货币资金会计控制工作、固定资产会计控制、采购与付款循环控制等存在的问题,最终对四个方面的会计控制提出了改进措施和可行性建议。

关键词: 温州市红星包装公司;会计控制;会计监督 

   

目  录

一、企业内部控制概述1
(一)内部控制的定义1
(二)企业内部控制的作用1
二、公司内部会计控制的现状3
(一)温州市红星包装公司概况3
(二)公司会计工作的基本情况3
(三)货币资金内部会计控制状况6
三、温州市红星包装公司内部会计控制中的问题7
(一)会计基础工作中存在的问题7
(二)货币资金会计控制中存在的问题7
(三)固定资产会计控制中存在的问题8
(四)采购与付款循环会计控制存在的问题8
四、温州市红星包装公司内部会计控制中存在问题的对策10
(一)会计基础工作改进对策10
(二)货币资金会计控制改进对策10
(三)固定资产会计控制改进对策11
(四)采购与付款循环中存在问题的改进对策11
五、结论12
参考文献13
致谢14

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