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浙商银行内部控制制度调研报告

浙商银行内部控制制度调研报告
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-03-05 21:02:00
文档分类: 财务管理
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文档字数: 7932
摘要
伴随世界范围内经济、科技及金融市场向着自由化、创新化和一体化方向发展,金融风险问题也变得越来越突出。由此产生的银行业危机尽管环境不尽相同,但却同时具有银行制度存在缺陷这一共同因素。其中,银行的内部控制在银行业危机中起着至关重要的作用。在系统全面的了解、合理分析和客观评价浙商银行南京分行的基本情况和机构之后,结合调查结果的分析,对银行会计出现的内部控制制度问题进行总结。通过实地研究进一步了解该银行在内控制度上的主要问题原因,进而提出合理建议,帮助其完善银行的内部控制制度,实现稳定的可持续发展。银行的内部控制制度是银行的一种自律行为,加强并完善银行的内部控制制度,贯彻落实金融法规,依法经营,强化内部管理,是为了顺应当前市场经济发展的需要,有利于防范金融风险和打击经济犯罪,从而为银行业的经营营造一个稳健轻松的良好环境。

关键词 浙商银行  内部控制制度  内控现状  内控制度




目    录
摘要I
一、浙商银行介绍2
(一)行业背景2
(二)浙商银行基本概况2
二、浙商银行内部控制制度调查概述3
(一)浙商银行内部控制制度的调研目的3
(二)浙商银行内部控制制度的调研时间........................3
(三)浙商商业银行内部控制制度的调研方法...................3
三、浙商银行内部控制现状及存在的问题4
(一)浙商银行内部控制现状4
(二)浙商银行内部控制存在的问题5
四、浙商银行内控制度建议9
(一)营造内部控制的企业文化9
(二)合理配置人力资源,优化人力结构9
(三)建立岗位问责制和岗位责任制.............................9
(四)加强内部审计和合规建设.................................10
(五)建立健全风险识别和评估体系............................10
参考文献12

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