收藏到会员中心
|
文档题目: |
浅析嘉兴市中小民营企业内部审计 |
 |
上传会员: |
tangjinyian |
提交日期: |
2023-03-02 15:17:50 |
文档分类: |
财务管理 |
浏览次数: |
4 |
下载次数: |
0
次 |
|
|
下载地址: |
浅析嘉兴市中小民营企业内部审计 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
下载提示: |
不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
文档介绍: |
以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
文档字数: |
11658
|
摘要 随着经济的高速发展,内部审计在中小民营企业发挥的作用越来越大。本文以浙江省嘉兴、海宁两市的中小民营企业为调查对象,从中小民营企业基本情况、内部审计机构组织建设情况、内部审计工作形式和内部审计工作人员四个方面展开分析。通过调查发现:治理层对内部审计重视不够、内部审计机构设置混乱、内部审计机构人员素质参差不齐、审计业务不规范、缺乏相应的内部审计法律体系等问题,并针对上述问题提出相关建议。
关键词 中小民营企业;内部审计;内部审计机构;调查
目 录 摘要I 引言1 一、中小民营企业内部审计理论分析2 (一)内部审计的概念2 (二)中小民营企业的概念2 (三)中小民营企业开展内部审计的重要性2 二、调查过程4 (一)调查范围和方法4 (二)资料收集方法4 (三)资料整理和分析4 三、调查结果分析5 (一)内部审计机构5 1是否设置内部审计机构的调查5 2设置内部审计机构原因调查5 (二)内部审计法律法规的调查6 (三)内部审计内容与形式调查7 1内部审计介入阶段调查7 2内部审计规范性调查7 3内部审计业务类型调查8 4内部审计方法调查8 (四)内部审计的职能定位9 (五)内部审计的调查9 (六)治理层对内部审计的重视程度调查10 (七)制约内部审计发展的原因10 四、中小企业内部审计存在的问题11 (一)没有发展完善的法律法规12 (二)内部审计机构设置混乱12 (三)对内部审计管理不够重视12 (四)内部审计制度不够完善12 (五)独立性和权威性不强13 五、解决中小企业内部审计问题的对策12 (一)宣传内部审计的重要性,提高认识12 (二)完善内部审计制度,提高其独立性13 (三)扩大内部审计的业务范围12 (四)内部审计的方法科学化14 (五)发展内外审计协作14 六、结论与建议15 (一)研究结论16 (二)研究建议17 参考文献17 致谢19
(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|