收藏到会员中心
|
文档题目: |
浅谈民营企业财务内部控制 |
 |
上传会员: |
tangjinxiang |
提交日期: |
2023-02-28 19:10:01 |
文档分类: |
财务管理 |
浏览次数: |
3 |
下载次数: |
0
次 |
|
|
下载地址: |
浅谈民营企业财务内部控制 (需要:68 积分) 如何获取积分? |
下载提示: |
不支持迅雷等下载工具,请右键另存为下载,或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
文档介绍: |
以下为文档部分内容,全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
文档字数: |
5880
|
摘要 随着社会主义市场经济的高速发展和不断完善,民营企业在我国经济地位中日益显著,并成为了经济发展中最活跃、最具有潜力的增长点之一。本人在业余时间在浙江皮特皮业有限公司担任财务助理,在实践中发现本公司财务內部控制中存在着弊端。该公司也属于民营企业,自然财务内部控制监督是不可或缺的。针对在实践过程中发现企业财务内部控制应用中存在一些问题,并根据相应的问题及符合企业自身的规模提出了一系列的对策,这对于提高会计人员对会计工作中的认识,完善公司内部的财务管理制度,提高公司的经济效益都起到一定的作用。
关键词 内部财务控制;工作程序;管理
目录 摘要I 引言1 一、内部控制的含义和必要性2 (一)内部会计控制2 1.内部会计控制2 1.内部管理控制2 (二)内部控制的必要性2 1.保证国家的法律、法规和制度在企业的贯彻实施2 2.保证会计信息和其他各项管理信息的真实性和可靠性2 3.保证企业资产、财产的安全、完整及其有效性3 4.保证企业的生产、经营活动高效率、有秩序的进行3 5.保证企业的盈利达到更大目标3 二、浙江皮特皮业有限公司财务内部控制存在的问题4 (一)企业财务管理基础薄弱,财务管理环节脱节4 (二)企业的财务控制体系不健全4 (三)内部管理规章制度不健全5 三、针对浙江皮特皮业有限公司财务内部控制不足的几点建议6 (一)不断地提高财务人员的职业道德水平6 (二)加强企业内部控制制度体系的建立6 (三)健全企业财务部门内部控制管理制度,规范会计工作程序6 四、结束语7 参考文献8 致谢9
(本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|