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浅析A内部控制审计存在问题及改进措施

浅析A内部控制审计存在问题及改进措施
上传会员: tangjinxiang
提交日期: 2023-02-28 18:08:13
文档分类: 财务管理
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文档字数: 5701
摘要
 本研究以A光电标饰有限公司的内部控制审计程序为调查对象,通过查阅资料、访谈等方式收集数据和信息,并且以《萨班斯-奥克斯利法案》为理论框架对内部控制审计的主要方面和有关因素进行了调查和研究。经过详细分析和验证,本研究发现A光电标饰有限公司现有的内部控制审计程序对公司的管理运作和经济发展起着举足轻重的作用,也是导致公司资源浪费、工作效率低下的主要原因。并由此提出切实可行的建议帮助公司完善内部控制程序。

关键词:A光电标饰有限公司;内部控制;审计;





目录
摘要I
引言1
一、A光电标饰有限公司内部控制审计现状分析2
(一)A光电标饰有限公司内部控制审计存在问题的调研2
(二)A光电标饰有限公司内部控制审计存在问题的原因分析4
二、强化内部控制审计及针对问题的建议5
参考文献7
致谢8

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