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我国上市公司内部控制信息披露问题研究

我国上市公司内部控制信息披露问题研究
上传会员: gwie123
提交日期: 2023-02-13 21:55:53
文档分类: 财务管理
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文档字数: 10237
摘要
内部控制信息的公开对管理者和投资者来说都是非常重要的。它的披露不仅强化了公司对内部控制信息披露的认识,还为投资者在投资时提供了一定的决策依据。在现阶段,虽然我国内部控制信息披露的状况有在慢慢好转,但是还是由于我们起步过晚,并没有真正意义上的太大的发展,所以还是存在有很多影响内控信息发展的因素。综上所述,笔者认为研究内部控制信息披露是由是一定的现实意义存在的。本论文主要是从内部控制信息披露的问题及原因分析入手,以上市公司普遍存在的问题进行研究,并结合康美药业这一具体案例进行深入分析,最后结合实际给与了相应的建议措施。
关键词:上市公司;康美药业;内部控制信息;披露现状




目录
一、 前言1
(一) 研究背景1
(二) 研究目的及意义1
(三) 研究现状1
1. 国外研究状况1
2. 国内研究状况2
(四) 本论文主要研究内容2
二、 我国上市公司内部控制信息披露概要3
(一) 内部控制信息公开理论依据3
1. 信息不对称理论3
2. 委托代理理论3
3. 信号传递理论3
(二) 内部控制信息披露概念及意义3
(三) 我国关于内部信息控制披露有关规定3
(四) 内部控制评价报告和审计报告4
三、 我国上市企业内部控制信息披露情况5
(一) 信息披露不规范不完整5
(二) 信息披露不及时5
(三) 信息披露可信度不高5
(四) 信息披露质量存疑5
(五) 公司内部控制环节管控不力6
四、 我国上市公司内部控制信息披露问题及原因分析7
(一) 康美药业公司介绍7
(二) 康美药业公司内部控制信息披露问题7
1. 存在内部环境因素影响7
2. 内部风险管理缺失7
3. 审计环节存在弊端7
4. 存在虚假财务报告8
(三) 康美药业公司内部控制信息披露问题的原因分析8
1. 公司自身问题8
2. 监管机构方面8
3. 惩罚力度不够9
4. 披露重形式轻内容9
五、 我国上市公司内部控制信息披露的应对措施10
(一) 改进公司内部治理框架10
(二) 提高公司自愿披露内部信息动力10
(三) 健全内部控制信息披露的法律法规10
(四) 完善内部控制信息的披露监管10
结论11
参考文献12

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