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文档题目:

中小企业内部审计的完善研究

中小企业内部审计的完善研究
上传会员: gwie123
提交日期: 2023-02-13 21:47:23
文档分类: 财务管理
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文档字数: 8945
中文摘要
为了加强中小企业管理层对内部审计的认识,并使之能够通过合理运用内部审计来辅助企业发展,中小企业内部审计的职能在实施时应该更加偏向于服务职能而非监督职能。且中小企业应当吸取国外企业和国内大型企业内部审计实施过程中的经验,在充分考虑自身发展状况和内部审计建立成本的基础上,建立起合理有效的内部审计机制。本文通过分析中小企业建立内部审计的重要性并根据中小企业发展内部审计面临的问题,结合国外企业和国内大型企业发展内部审计过程中的经验,提出了应加强对内部审计的重视,健全内部审计制度,加强内部审计方法的改善和合理规划内部审计实施方案等建议。
关键词: 中小企业;内部审计实施;成本效益


目录
绪论 …………………………………………………………………………………1
一、中小企业内部审计概述………………………………………………………2
(一)中小企业内部审计的定义及实施意义…………………………………3
(二)中小企业内部审计的劣势………………………………………………4
二、中小企业内部审计在实施过程中存在的问题…………………………………5
(一)中小企业管理层对内部审计实施缺乏足够的认识……………………5
(二)中小企业内部审计法规和制度并不完善………………………………6
(三)中小企业内部审计实施尚未充分考虑成本效益原则…………………6
(四)内部审计方法老化………………………………………………………7
三、中小企业内部审计实施中问题的原因及其分析………………………………7
(一)中小企业内部审计实施缺乏足够重视的原因及分析…………………8
(二)中小企业内部审计制度设立缺乏规范的原因及分析…………………8
(三)中小企业内部审计实施成本因素分析…………………………………9
(四)中小企业内部审计实施方法和技能因素的分析………………………9
四、中小企业内部审计实施过程中相关问题的建议………………………………9
(一)中小企业需要高度重视内部审计的实施………………………………10
(二)健全中小企业内部审计制度……………………………………………10
(三)中小企业内部审计方式的选择…………………………………………10
(四)中小企业内部审计方法的改善…………………………………………11
结论………………………………………………………………………………… 11
参考文献…………………………………………………………………………… 12

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